Servizio 2 - MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI
Utenti e/o visitatori possono accedere ai locali dello Staff 1 siti al piano 8° torre A del Dipartimento Regionale Energia dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00
sede: Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
email: staffdue.energia@regione.sicilia.it
PEC:
Per contattare gli uffici comporre il numero di telefono unico 091/639.11.11 e successivamente digitare l'interno desiderato
COMPETENZE - SERVIZIO 2 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI
- Cura i rapporti con l'Autorità di Gestione e con l'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea.
- Si interfaccia con l'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea in occasione delle verifiche di sistema e delle verifiche sulle operazioni.
- Effettua le opportune verifica di completezza, coerenza, congruenza ed ammissibilità e valida bimestralmente sul sistema informativo locale i dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sulla base delle informazioni inserite a livello di UCO, rendendole disponibili all'Autorità di Gestione.
- Fornisce all'AdC e all'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione le previsioni di spesa raccolta dagli UCO per ciascuna procedura di competenza, articolate, per i Programmi Operativi, in
procedura, azione,obiettivo tematico.
- Per i P.O. fornisce all'AdC e all'AdG le informazioni raccolte dagli UCO secondo quanto richiesto dall'art. 112 del Reg. (UE) 1303/20013 e s. m. e i. per ciascuna procedura di competenza articolate
in procedura, azione, obiettivo tematico.
- Effettua i controlli di I livello ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/20013 e s. m. e i. comprovati
dalla redazione di apposite check list ed in particolare: effettua la verifica sulle procedure di selezione attivate, effettua le verifiche documentali sulle domande di rimborso; definisce il Piano per le verifiche in loco; effttua i controlli in loco sulle operazioni campionate; alimenta il SIL Caronte
con gli esiti delle verifiche effettuate.
- Sulla base dei controlli effettuati (documentali e in loco) valida le spese ammissibili alla certificazione e predispone l'attestazione di spesa da sottoporre alla firma del DG del CdR per il successivo inoltro all'AdC.
- Accerta periodicamente, attraverso le check list sulla qualità di controllo di I livello, l'adeguatezza degli standard qualitativi adottati per i controlli; elabora le comunicazioni OLAF attraverso il sistema IMS, nonché quelle relative ai progetti spesi, inoltrandole alle AdG per il seguito di competenza.
Per i P.O. fornisce le informazioni di competenza all'AdG per predisporre la dichiarazione di affidabilità di gestione e il riepilogo annuale previsti dall'art.125 del Reg.(UE)1303/20013 e s.m. e i.
- Redige le Piste di Controllo per le azioni di competenza del Dipartimento e predispone il decreto di adozione/approvazione delle stesse.